
老師 請(qǐng)老師幫忙看一下,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這們做憑證是不是對(duì)的??謝謝
答: 你好 分錄對(duì)的 轉(zhuǎn)出未交貸方有余額 就是需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)前任會(huì)計(jì)都不做憑證的,該怎么處理,如果也不做憑證
答: 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 需要按這樣來結(jié)轉(zhuǎn),扣款的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
加計(jì)抵減的增值稅怎么做憑證,月末是否需要結(jié)轉(zhuǎn)。
答: 繳納增值稅時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營業(yè)外收入 銀行存款


荷 追問
2017-07-04 11:43
荷 追問
2017-07-04 11:59
鄒老師 解答
2017-07-04 11:16
鄒老師 解答
2017-07-04 11:25
鄒老師 解答
2017-07-04 11:50
鄒老師 解答
2017-07-04 12:23