
為客戶補開2016年5月1日以前的營業(yè)稅發(fā)票,使用603 “已申報繳納營業(yè)稅未開票補開票”后,如何填報申報表
答: 我們公司申報時未填這數(shù),也申報成功了
公可使用603已申報營業(yè)稅未開具發(fā)票這個代碼,為客戶開具了2016年5月1日前的不征稅的增值稅普通發(fā)票,問如何填報本月的增值稅申報表?發(fā)票的份數(shù)怎么填?
答: 你好,同學。這屬于免稅,填在其他免稅攔里面。發(fā)票份數(shù)按實際數(shù)填寫。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
納稅人已申報營業(yè)稅未開票的收入補開增值稅發(fā)票后,如何填報增值稅申報表?
答: 你好,填寫在當月的收入欄次,比如未達起征點或免稅銷售額,或第一行
納稅人在營改增前已經(jīng)在地稅機關(guān)繳納營業(yè)稅,但未開具發(fā)票,在營改增后補開發(fā)票,這種情況如何能在網(wǎng)上申報成功?
請問房地產(chǎn)行業(yè),4.30前申報營業(yè)稅的,補開發(fā)票的時間是不是截止到2016.12.31補開增值稅普通發(fā)票已申報繳納營業(yè)稅補開增值稅普通發(fā)票
老師,你好,我是房地產(chǎn)企業(yè),營改增前繳納了營業(yè)稅,營改增后補開的發(fā)票我開的是零稅率的,我想問下,增值稅申報表如何申報,具體填在那里?

