
公可使用603已申報(bào)營業(yè)稅未開具發(fā)票這個(gè)代碼,為客戶開具了2016年5月1日前的不征稅的增值稅普通發(fā)票,問如何填報(bào)本月的增值稅申報(bào)表?發(fā)票的份數(shù)怎么填?
答: 你好,同學(xué)。這屬于免稅,填在其他免稅攔里面。發(fā)票份數(shù)按實(shí)際數(shù)填寫。
為客戶補(bǔ)開2016年5月1日以前的營業(yè)稅發(fā)票,使用603 “已申報(bào)繳納營業(yè)稅未開票補(bǔ)開票”后,如何填報(bào)申報(bào)表
答: 我們公司申報(bào)時(shí)未填這數(shù),也申報(bào)成功了
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1月開具了5萬正數(shù)發(fā)票,也就是填寫12月申報(bào)表銷售表格里開具增值稅專用發(fā)票填-100000,未開具發(fā)票那里填100000,那么1月的申報(bào)表怎么填
答: 1月,直接填寫5萬就可以,這個(gè)申報(bào)所屬期1月只看1月啥情況,不看12月,

