發(fā)放工資的時候我借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款。 現(xiàn)在經(jīng)理說借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬 然后借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。 那么以前的沒記入管理費用有事沒 怎么解決呢
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于2019-01-16 08:57 發(fā)布 ??1843次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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您好
如果前面已經(jīng)結(jié)帳了就算了 如果沒有的話 要做補提工資分錄
借:管理費用——工資
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2019-01-16 08:59:15

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)付款——個人部分
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55

你好,管理費用明細是辭退福利,應(yīng)付職工薪酬明細也是辭退福利
2018-03-02 14:42:05

你好!返還,你直接借銀行存款 貸管理費用
2023-07-10 14:14:02

你好,應(yīng)該是第二種方法才是正確的,因為你發(fā)票到了就要做進費用里了
2019-01-29 10:12:32
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