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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-16 08:59

您好 
如果前面已經(jīng)結(jié)帳了就算了 如果沒有的話 要做補提工資分錄 
借:管理費用——工資 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資

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您好 如果前面已經(jīng)結(jié)帳了就算了 如果沒有的話 要做補提工資分錄 借:管理費用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2019-01-16 08:59:15
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——個人部分 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,管理費用明細是辭退福利,應(yīng)付職工薪酬明細也是辭退福利
2018-03-02 14:42:05
你好!返還,你直接借銀行存款 貸管理費用
2023-07-10 14:14:02
你好,應(yīng)該是第二種方法才是正確的,因為你發(fā)票到了就要做進費用里了
2019-01-29 10:12:32
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