
公司2018年11月收到供應(yīng)商開具的發(fā)票(發(fā)票開具時間是2018年9月),公司11月收到后認證并做賬了,當(dāng)時是借:原材料--吊具3534.49元,進項稅額--565.51元,貸:銀存,結(jié)果前天稅務(wù)局通知我們公司說這張發(fā)票供應(yīng)商已作廢,要求我們些情況說明并做相應(yīng)的賬務(wù)處理,把發(fā)票退給供應(yīng)商后怎么做賬?
答: 首先,這個已經(jīng)認證的專票是不用退給對方的。 然后,您需要在自己的開票系統(tǒng)中申請開具紅字發(fā)票信息表給對方。 并做分錄 借:原材料--吊具 565.51 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 565.51
供應(yīng)商幫我司開了一張50000元的進項發(fā)票,我司給對方付7個點的稅金3500元。實際上是我司花了3500元買了這張票回來。這張發(fā)票上面的進項稅額50000/1.13*0.13=5752元。我該怎么做賬務(wù)處理?
答: 按發(fā)票做,借原材料 進項稅額5752 貸應(yīng)付賬款,虛開發(fā)票有風(fēng)險
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請教一下,就是我這邊公司上個月的收到供應(yīng)商開具的專票已經(jīng)認證抵扣了,也入了成本啦發(fā)現(xiàn)這些發(fā)票的備注和合同不相符,2月份這些專票又沖紅處理重新開具了,請問進項稅額怎么做賬務(wù)處理呢
答: 同學(xué)你好 進項轉(zhuǎn)出然后重新做


熊貓公主 追問
2019-01-16 10:52
張艷老師 解答
2019-01-16 10:56