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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-01-16 13:40

收到時:借:應收票據(jù)            貸:應收帳款  付款時;借:原材料   應交稅費 貸:應收票據(jù)

Eliza 追問

2019-01-16 13:41

那么應收票據(jù)和應付票據(jù)之間還需要做一個分錄相互抵沖掉么?

紫藤老師 解答

2019-01-16 23:48

你好,不需要做分錄沖抵

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收到時:借:應收票據(jù) 貸:應收帳款 付款時;借:原材料 應交稅費 貸:應收票據(jù)
2019-01-16 13:40:18
這個21萬都是給你們,不用退回1萬給對方的話,借:應收票據(jù) 21 貸:應收賬款 20 財務費用 1
2018-09-14 15:50:38
電子承兌也是票據(jù),做應收票據(jù)科目
2018-09-14 15:34:28
您好,這應該來說也是需要視同銷售的,借應收賬款貸主營業(yè)務收入銷項稅額,您開票的時候可以把正品和贈品一起開在發(fā)票上面的
2020-03-05 23:39:08
您好 請問是購買的時候有利潤么
2019-10-04 09:30:16
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