
老師,增值稅申報(bào)成功,申報(bào)稅額-18,附加稅申報(bào)表計(jì)稅依據(jù)-增值稅那里要填什么數(shù)據(jù) ?
答: 你好,不交增值稅,你的附加稅0申報(bào)就可以
附加稅不是以實(shí)際申報(bào)的增值稅為計(jì)稅依據(jù)嗎
答: 你好,城建稅=(增值稅+消費(fèi)稅)*7%或5% 教育費(fèi)附加=(增值稅+消費(fèi)稅)*3% 地方教育費(fèi)附加=(增值稅+消費(fèi)稅)*2%
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
注意:附征稅的計(jì)稅依據(jù)是當(dāng)月所申報(bào)繳納的增值稅。 143477.13元 本期附征稅計(jì)稅依據(jù)為未交增值稅期末余額111000.07元加已交增值稅金額32477.06元。老師,附加稅的申報(bào)依據(jù)不是扣除預(yù)繳的增值稅金額后111000.07嗎
答: 你好,對(duì)的,應(yīng)該是本期應(yīng)繳稅額-已經(jīng)預(yù)繳稅額=余額為附加稅計(jì)稅依據(jù)


鄒老師 解答
2019-01-16 17:37