老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯(cuò)了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補(bǔ)開票就按未開票收入申報(bào)增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
@郭老師,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)38.58,4月申報(bào)了增值稅,稅額 問
可是你這個(gè)是銷項(xiàng)稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2.18 答
老師,稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點(diǎn)原因金額還結(jié) 問
你好,你這個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個(gè)是依據(jù)哪個(gè)公式算來的,沒明白解析 問
你好同學(xué)! 能否詳細(xì)說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關(guān)的計(jì)算過程及答案解析 答

這個(gè)分錄咋做,12月份計(jì)提工資45萬,實(shí)際應(yīng)發(fā)456771.76,社保26656醫(yī)保7445.76,個(gè)稅276.43,實(shí)際銀行發(fā)放422393.57,上個(gè)月沒有計(jì)提醫(yī)社保,這個(gè)分錄咋做呢這個(gè)月
答: 你好: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:其他應(yīng)付款 -個(gè)人社保 管理費(fèi)用-社保 單位 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:個(gè)人所得稅
這個(gè)分錄咋做,12月份計(jì)提工資45萬,實(shí)際應(yīng)發(fā)456771.76,社保26656醫(yī)保7445.76,個(gè)稅276.43,實(shí)際銀行發(fā)放422393.57,上個(gè)月沒有計(jì)提醫(yī)社保,這個(gè)分錄咋做呢這個(gè)月,怎么補(bǔ)計(jì)提和發(fā)放分錄
答: 單位和個(gè)人負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老、醫(yī)保分別給老師寫出來。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果公司是當(dāng)月發(fā)放上月工資的話,那在本月計(jì)提工資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是什么樣的,如果有醫(yī)保社保和個(gè)稅,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做。是這樣的嗎?——這個(gè)月計(jì)提-借:應(yīng)付工資,貸:醫(yī)保社保、應(yīng)繳個(gè)稅、現(xiàn)金。下個(gè)月發(fā)放-借:管理費(fèi)用/工資,貸:銀行/現(xiàn)金。這樣的話當(dāng)月的實(shí)際工資費(fèi)用不就體現(xiàn)不出來了嗎?
答: 1、企業(yè)負(fù)擔(dān)部分,提取時(shí): 借:管理費(fèi)用——?jiǎng)趧?dòng)保險(xiǎn)費(fèi) (管理部門) 銷售費(fèi)用——?jiǎng)趧?dòng)保險(xiǎn)費(fèi) (銷售部門) 生產(chǎn)成本——?jiǎng)趧?dòng)保險(xiǎn)費(fèi) (生產(chǎn)部門) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 2、個(gè)人負(fù)擔(dān)部分 ,發(fā)放工資時(shí)(按個(gè)人交納比例,從中扣除) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社會(huì)保障金(代扣職工應(yīng)交納的部分) 庫存現(xiàn)金 3、交納時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) (單位負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款——社會(huì)保障金 (代扣個(gè)人負(fù)擔(dān)) 貸:銀行存款(總交納的金額)

