- 送心意
李老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2015-12-16 10:33
本公司是房地產(chǎn)代理公司,本月開出發(fā)票,未收到款項(xiàng),請(qǐng)各位幫我看看一下分錄做的正不正確?
① 開出發(fā)票會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)收賬款-XXX公司
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
②收到款項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄:
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款-XX公司
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借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷售稅額抵減
貸:銀行存款
2020-04-14 21:28:08

本公司是房地產(chǎn)代理公司,本月開出發(fā)票,未收到款項(xiàng),請(qǐng)各位幫我看看一下分錄做的正不正確?
① 開出發(fā)票會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)收賬款-XXX公司
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
②收到款項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄:
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款-XX公司
2015-12-16 10:33:28

這個(gè)三塊記入管理費(fèi)用其他
2019-07-13 14:43:24

你好!你們只需要借應(yīng)付賬款A(yù) 貸應(yīng)付票據(jù)A
然后借應(yīng)付票據(jù) 貸銀行存款
2017-12-11 16:09:11

您好,你公司開出的發(fā)票對(duì)方?jīng)]有做賬,要問對(duì)方當(dāng)初是怎么做賬的,是借預(yù)付貸銀行,現(xiàn)在就借成本費(fèi)用貸預(yù)付。
2019-12-13 16:54:45
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李老師 解答
2015-12-16 10:36