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送心意

趙海龍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-14 21:28

借:銀行存款 

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 



借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷售稅額抵減 

貸:銀行存款

小可耐 追問

2020-04-14 21:47

老師,我這張發(fā)票上的金額是25800,稅額是120差額征收是23400,可以麻煩您把具體的數(shù)值給寫一下嗎?辛苦了,謝謝。

趙海龍老師 解答

2020-04-14 22:00

明天給你寫一下,今天不方便了

小可耐 追問

2020-04-15 09:47

老師 您今天方便嗎?麻煩給我寫一下吧 謝謝

趙海龍老師 解答

2020-04-15 12:44

借:銀行存款25920 

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 24685.71

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1234.29



借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 22285.71

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷售稅額抵減1114..29 

貸:銀行存款23400

小可耐 追問

2020-04-15 12:52

老師,這是另一個(gè)老師給我回答的,為什么你們兩個(gè)確認(rèn)的收入不一樣呢,老師您能給講一下嗎?麻煩了

趙海龍老師 解答

2020-04-15 16:07

他寫的是錯(cuò)的
票面如果是25920需要換算的,我從網(wǎng)上給你找一些案例你看看
https://www.sohu.com/a/327415907_753397

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借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷售稅額抵減 貸:銀行存款
2020-04-14 21:28:08
本公司是房地產(chǎn)代理公司,本月開出發(fā)票,未收到款項(xiàng),請(qǐng)各位幫我看看一下分錄做的正不正確? ① 開出發(fā)票會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款-XXX公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 ②收到款項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-XX公司
2015-12-16 10:33:28
這個(gè)三塊記入管理費(fèi)用其他
2019-07-13 14:43:24
你好!你們只需要借應(yīng)付賬款A(yù) 貸應(yīng)付票據(jù)A 然后借應(yīng)付票據(jù) 貸銀行存款
2017-12-11 16:09:11
您好,你公司開出的發(fā)票對(duì)方?jīng)]有做賬,要問對(duì)方當(dāng)初是怎么做賬的,是借預(yù)付貸銀行,現(xiàn)在就借成本費(fèi)用貸預(yù)付。
2019-12-13 16:54:45
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