老師 ,請(qǐng)問員工業(yè)務(wù)人員沒有底薪,要是也沒有提成,這 問
您好,沒有工資就直接0申報(bào) 答
老師,分?jǐn)偡☉?yīng)在期末原材料、在產(chǎn)品,產(chǎn)成品和本期 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
甲方代發(fā)工資:如何做分錄? 稅前工資:1164372 手動(dòng)測(cè) 問
你好,你現(xiàn)在是要做甲方的帳還是你們自己的帳? 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
企業(yè)借款給企業(yè)需要繳納什么稅嗎 問
你好這個(gè)一般來說是需要交增值稅及附加的。 答

增值稅轉(zhuǎn)出怎么做分錄
答: 你好。 轉(zhuǎn)出未交增值稅只有在月末增值稅貸方余額時(shí),結(jié)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅.。 1、結(jié)時(shí)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 2、交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄 交的增值稅怎么做分錄
答: 你好,借:相關(guān)成本費(fèi)用科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,交稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
未交增值稅轉(zhuǎn)出分錄怎么做
答: 你好, 月末轉(zhuǎn)出未交增值稅會(huì)計(jì)分錄 1.本月繳納上月應(yīng)交未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ;貸:銀行存款 2.計(jì)算本月應(yīng)交增值稅,應(yīng)通過轉(zhuǎn)出未交增值稅”是3級(jí)科目,該科目主要核算的是本月銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅的差額,會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)繳稅費(fèi)—未交增值稅。

