- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2020-01-07 11:10
你好,具體是什么原因?qū)е碌倪M項稅額需要轉(zhuǎn)出?
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你好,借:相關(guān)成本費用科目 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出,交稅,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2017-07-19 12:09:08

分錄是,借管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出。)
2017-09-01 14:03:34

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2017-08-16 18:15:04

你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅?
繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-01-06 16:02:00

您好
增值稅當月銷項小于進項稅額可以不用做分錄
2020-06-03 15:03:15
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小矩 追問
2020-01-07 11:35
鄒老師 解答
2020-01-07 11:39
小矩 追問
2020-01-07 14:52
鄒老師 解答
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