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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-25 09:36

您好
應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損

dqdqwrf 追問

2019-01-25 09:49

是應(yīng)納所得稅額對么

bamboo老師 解答

2019-01-25 09:50

我上面寫是是應(yīng)納稅所得額

dqdqwrf 追問

2019-01-25 09:52

老師各項(xiàng)扣除里包括調(diào)增調(diào)減么

bamboo老師 解答

2019-01-25 09:53

應(yīng)納稅所得額有兩種計(jì)算方法 上面一種是直接法
您說的調(diào)增調(diào)減是間接法
應(yīng)納稅所得額=會(huì)計(jì)利潤總額±納稅調(diào)整項(xiàng)目金額

dqdqwrf 追問

2019-01-25 10:05

老師,直接法中不也有不能稅前扣除的收支么?在哪里提現(xiàn)

bamboo老師 解答

2019-01-25 10:07

直接法中的各項(xiàng)扣除一般計(jì)算的時(shí)候就按標(biāo)準(zhǔn)扣除的

dqdqwrf 追問

2019-01-25 10:07

間接法中怎么體現(xiàn)扣除虧損的部分?我沒接觸過不太懂

bamboo老師 解答

2019-01-25 10:09

就是申報(bào)表的時(shí)候 或者計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候減去以前年度的虧損額 就體現(xiàn)了

dqdqwrf 追問

2019-01-25 10:11

直接達(dá)中各項(xiàng)扣除按稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)扣除?間接法中如果有以前虧損,就用應(yīng)納所得稅額在減去虧損么?是這個(gè)意思么老師

bamboo老師 解答

2019-01-25 10:15

是的 您理解的正確

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相關(guān)問題討論
您好 應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損
2019-01-25 09:36:52
減免稅額是用利潤總額*對應(yīng)的減免稅率 存在彌補(bǔ)虧損,用補(bǔ)虧之后的利潤總額計(jì)算
2019-01-08 17:36:26
不一樣的,你這個(gè)是計(jì)算企業(yè)所得稅的間接法。比如,工會(huì)經(jīng)費(fèi)按照工資的2%計(jì)算,但是你們實(shí)際發(fā)生了5%,那么這3%的差額,需要調(diào)增
2020-01-21 11:38:29
同學(xué)你好!這個(gè)是按應(yīng)納稅所得額來的? 按稅法為基礎(chǔ)的
2021-11-20 07:22:42
是的,計(jì)算公式是這樣的
2018-11-05 11:15:35
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