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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-25 13:02

您好
這張發(fā)票對方已經作廢的話 您退給對方就可以了

追問

2019-01-25 13:03

但是我的賬務要怎么處理呢,做暫估嗎

bamboo老師 解答

2019-01-25 13:03

如果成本費用已經發(fā)生 購買物資已經入庫的話 應該做暫估入賬

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相關問題討論
您好 這張發(fā)票對方已經作廢的話 您退給對方就可以了
2019-01-25 13:02:16
你你這個幾時報稅的,你這個顯示異常是現在么,那這個申報是幾時是之前抵扣么
2019-07-11 16:27:48
借應付貸庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項轉出
2019-07-08 16:31:18
借;固定資產 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-12-18 11:17:49
借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
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