
計(jì)入低值易耗品,怎樣做分錄,增值稅專用發(fā)票,不抵進(jìn)項(xiàng)稅
答: 您好 借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 貸:銀行存款等
上月購買低值易耗品1380元,對(duì)方開具增值稅專用發(fā)票,開具3%的稅率,我公司已認(rèn)證已報(bào)稅,本月對(duì)方發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò),退回發(fā)票開具16%的專票 本月我的賬務(wù)怎么處理呢 ? 上月是借:低值易耗品1339.81元 借:進(jìn)項(xiàng)稅額40.19 貸:銀行存款 麻煩老師解答下 謝謝
答: 您申請(qǐng)開具紅字發(fā)票信息表后,要做 借:低值易耗品 40.19 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 40.19 等取得對(duì)方開具的紅字發(fā)票后,再做 借:低值易耗品 -1380 貸:應(yīng)付賬款等--1380 再按實(shí)際取得的正數(shù)發(fā)票重新入賬。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1.購進(jìn)一處房產(chǎn)作為分公司,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額5萬元,2.由于管理不善,上月購進(jìn)的一批低值易耗品,丟失賬面成本1萬元,其進(jìn)項(xiàng)稅額以申報(bào)抵扣。甲公司當(dāng)月允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為多少
答: 5萬-1萬*13% 你好,按照這個(gè)來的。

