
在12月份的時(shí)候送了客戶貨款是700元,在1月份的時(shí)候客戶退回了900元的貨給我,但客戶說不用我補(bǔ)回200元的差額,那我在做內(nèi)賬的時(shí)候怎樣處理這200元,用金蝶軟件做的,那份單怎樣沖銷
答: 200元可以進(jìn)營業(yè)外收入
11月份我司收客戶押金10000元,12月份應(yīng)收客戶貨款5600元,現(xiàn)在客戶要求貨款在押金內(nèi)扣除,余下押金退回客戶,那么12月份我該怎樣做會計(jì)分錄?
答: 借:銀行存款 10000 貸:其他應(yīng)付款 -押金 10000 借:其他應(yīng)付款-押金5600 貸:應(yīng)收賬款 4400 剩下的再?zèng)_押金和銀行
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人按季度納稅。2018年1月份收客戶款項(xiàng)4萬,因?yàn)闃I(yè)務(wù)無法合作,今年1月份給客戶辦理了退款。前期收款時(shí),客戶是刷了公司法人的刷卡機(jī),將款項(xiàng)打到法人的個(gè)人賬戶,扣除刷卡手續(xù)費(fèi)200元后,實(shí)際到賬金額為39800元,因?yàn)榭蛻粢箝_發(fā)票,開票金額是4萬,做外賬的賬務(wù)處理的時(shí)候,確認(rèn)收入也是4萬,沒有把手續(xù)費(fèi)200元確認(rèn)為財(cái)務(wù)費(fèi)用,而是只在內(nèi)賬里面私自承擔(dān)了200元。今年1月份給客戶退款的時(shí)候,給客戶退回的金額為39800第一個(gè)問題:現(xiàn)在補(bǔ)開負(fù)數(shù)發(fā)票,金額應(yīng)該是4萬,還是39800元?第二個(gè)問題:辦理退款時(shí)給客戶扣下了200元應(yīng)該怎么處理?
答: 你好,1.開4萬 2.沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用

