
從舊金蝶引入固定資產卡片,賬務處理未按資產原值、已計提折舊金額進行入賬,怎么處理?<br>例如購進累計折舊500的話,那么分錄是<br> 借 固定資產 500<br> 借 累積折舊 -500 ?
答: 借:以前年度損益調整 貸:累計折舊 借:盈余公積 未分配利潤 貸:以前年度損益調整
那如果買40臺,每臺價值4000<br>那我分錄這樣做:借 固定資產 4000×40臺 貸 銀行存款160000<br>借 管理費用 -折舊費4000×40<br>貸 累計折舊160000<br>這個分錄對不對?<br>在金蝶標準版中,如何錄入40臺一樣的固定資產呢?如何
答: 你好,按照會計制度規(guī)定,折舊按使用年限按月分攤,不能一次性折舊,入40臺,數量可以填40臺。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
18年12月開了紅字發(fā)票5000,然后退了4000到我司銀行賬上,我做了分錄,沖紅時<br>借:其他應收<br>貸:管理費用<br>貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出<br>收到款<br>借:銀行(實際收款)<br>借:營業(yè)外支出<br>貸:其他應收<br>這樣做分錄正確嗎?
答: 這個是什么業(yè)務的

