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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-01-29 16:25

你好,借:預付賬款 
貸:銀行存款

晴天 追問

2019-01-29 16:50

那到2019年每月怎么做賬,預付的是2019.2.1-2022.8.1的轉(zhuǎn)讓費

佟老師 解答

2019-01-29 16:58

你是購買了這個面店所有權(quán)還是使用權(quán),發(fā)票他怎么給開的

晴天 追問

2019-01-29 17:01

對方只寫個收據(jù),上面寫店鋪轉(zhuǎn)讓費2019.2.1-2022.8.1

晴天 追問

2019-01-29 17:14

還在嗎

佟老師 解答

2019-01-29 17:18

那您這個需要知道是所有權(quán),還是使用權(quán),處理不一樣的

晴天 追問

2019-01-30 06:17

使用權(quán)和所有權(quán)分別是怎么處理

佟老師 解答

2019-01-30 08:24

使用權(quán)按照無形資產(chǎn)核算,所有權(quán)按照固定資產(chǎn)核算

佟老師 解答

2019-01-30 08:24

使用權(quán)按照無形資產(chǎn)核算,所有權(quán)按照固定資產(chǎn)核算

晴天 追問

2019-01-30 08:38

分錄分別怎么做

佟老師 解答

2019-01-30 09:12

借:無形資產(chǎn) 
貸:預付賬款 
借:固定資產(chǎn) 
貸:預付賬款 
開始分別攤銷 
借:管理費用-無形資產(chǎn)攤銷或固定資產(chǎn)折舊 
貸:無形資產(chǎn)或固定資產(chǎn)

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相關問題討論
你好,借:預付賬款 貸:銀行存款
2019-01-29 16:25:13
轉(zhuǎn)讓費可以跟著房租的租賃期限進行攤銷。 付款時 借預付賬款貸銀行存款 攤銷時借管理費用—租賃費貸預付賬款
2019-01-30 09:25:15
您好,12月份的報表不需要填的,還按您原來的報表填寫,要調(diào)整可以匯算清繳的時候填在跨年度的調(diào)整項里面
2019-04-10 16:59:20
你好,你是減免轉(zhuǎn)進項錯了嗎
2019-03-18 10:56:56
你好 借;應付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
2019-03-12 14:13:18
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