
公司2017年11月成立的,2017年是沒有做任何申報(bào)和匯算清繳的,因?yàn)?017年是沒有做稅種核定,沒有提示需要做增值稅申報(bào)和匯算清繳的,因?yàn)槭?018年7月份做了種稅核定,開始按正常申報(bào),那么做2018年做匯算清繳時(shí)需不需要看2017年12月的賬和報(bào)表?賬是2017年12月開始做的
答: 你好,根據(jù)你的賬來匯算清繳的
匯算清繳的增值稅申報(bào)表一定要有稅局的章嗎
答: 您好,不一定要有稅務(wù)局章的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
所得稅匯算清繳時(shí)的視同銷售在以前沒做增值稅申報(bào),現(xiàn)在是否需要補(bǔ)增值稅申報(bào),還是只需要在匯算清繳的A105010視同銷售這張表填寫申報(bào)即可,稅務(wù)會(huì)自動(dòng)扣繳應(yīng)繳納的增值稅?
答: 當(dāng)前的規(guī)定是,如果以前沒做增值稅申報(bào),但是在匯算清繳時(shí)有視同銷售的情況,此時(shí)只需要在A105010視同銷售這張表填寫申報(bào)即可,稅務(wù)會(huì)針對(duì)視同銷售自動(dòng)計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅。

