你好,請(qǐng)問房產(chǎn)稅的問題上,如果我是一間商鋪,在沒租 問
同學(xué),你好 沒出租之前,是按照1.2%繳納 答
老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來(lái)因?yàn)楦鞣N原因訂單 問
你好,你這個(gè)需要跟對(duì)方去確認(rèn),如果確認(rèn)不用再開票了,你就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。 答
考試時(shí)遇到這種題目是不是只需要寫借:長(zhǎng)期應(yīng)收款 問
考試時(shí)遇到這類長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法核算的題目,不能只寫單一分錄 答
想問下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過原材料,當(dāng) 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
老師請(qǐng)問當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答

18年12月,我們?cè)诙悇?wù)局代開的專票,對(duì)方12月份已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在一月退票,對(duì)方開了認(rèn)證方的紅字了,需要怎么操作?。?/p>
答: 您這是發(fā)生了銷售退回,還是?
我是銷售方,去年12月開具的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在要退回,購(gòu)買方已經(jīng)做了認(rèn)證,對(duì)方這個(gè)月也開具了紅字發(fā)票,銷售方應(yīng)該怎么操作?
答: 學(xué)員你好,增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字專用發(fā)票。購(gòu)買方如果已經(jīng)發(fā)票認(rèn)證需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。購(gòu)買方提供并上傳(開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表)給主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)通過后,銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的(信息表)開具紅字專用發(fā)票。在系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)跨月,對(duì)方也認(rèn)證了,現(xiàn)在需要沖紅怎么操作
答: 對(duì)方那邊開紅字信息表你根據(jù)這個(gè)去稅局開紅字發(fā)票
我12月給對(duì)方開的專票,對(duì)方已認(rèn)證,然后一月份發(fā)生銷售退貨,我開了紅字發(fā)票,那怎么報(bào)稅???一月份的不就變成負(fù)數(shù)了嗎?
老師我是銷售方,上月開出的發(fā)票,對(duì)方已認(rèn)證,現(xiàn)在產(chǎn)品退回我們要怎么操作,對(duì)方已開紅字發(fā)票了
我方11月給對(duì)方開了專票,對(duì)方已認(rèn)證,后退回,我方已經(jīng)在12月開了負(fù)數(shù)票,怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,我公司是小規(guī)模公司,1月份代開了專票,對(duì)方公司已經(jīng)認(rèn)證了,我公司本月在稅務(wù)局開具了紅字發(fā)票,紅字發(fā)票需要給對(duì)方公司嗎?


特立獨(dú)行的朵朵醬 追問
2019-01-30 14:23
張艷老師 解答
2019-01-30 14:25
特立獨(dú)行的朵朵醬 追問
2019-01-30 14:52
張艷老師 解答
2019-01-30 14:52