
為什么一般納稅人購買東西,做費用時不用錄入應交稅費增值稅進項
答: 你好,取得增值稅專用發(fā)票了嗎?
小規(guī)模企業(yè)做帳的時候,什么時候寫應交稅費~應交增值稅進項,一般納稅人買東西的時候都會寫上應交稅費進項稅額,小規(guī)模什么時候寫?如果一般納稅人企業(yè)買東西的時候對方給開的普通發(fā)票,我們還寫應交稅費進項稅額嘛
答: 小規(guī)模企業(yè)是不涉及增值稅進項
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人購買增值稅專用技術設備時:借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 我的問題:難道買入時供應商的發(fā)票中沒有增值稅進項稅額嗎?所以,不應該這樣做分錄嗎:借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
答: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時), 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
老師:進項稅大于銷項稅,不繳納增值稅的分錄應該怎么做?一般納稅人,購進時:借:庫存商品 應交稅費-增值稅-進項稅 貸:銀行 現(xiàn)在不交的話應該怎么寫分錄
報銷費用有專票需要價稅分離,借:管理費用-應交稅費-應交增值稅-進項稅,我的問題是買東西為什么是應交稅費呢?還要交稅嗎?
買了一個東西,東西壞了,是否可以做,借:銷售費用-研發(fā)費 應交增值稅-進項貸:銀行存款注:就是在研發(fā)的時候弄壞的。這個不用進項稅額轉出吧?


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2019-01-31 11:46
佟老師 解答
2019-01-31 11:47
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2019-01-31 11:50
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