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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-12 11:31

不用做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,留抵就可以

可可 追問(wèn)

2019-02-12 11:36

老師,新年好,那我直接不管了嗎?那月底結(jié)賬就按賬本數(shù)字結(jié)賬就是了嗎

可可 追問(wèn)

2019-02-12 11:37

留底到下月抵扣又怎么處理了?

郭老師 解答

2019-02-12 11:41

新年好,下月抵扣,按需要交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交

可可 追問(wèn)

2019-02-12 11:42

謝謝老師

郭老師 解答

2019-02-12 11:46

不用客氣的

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你好? 你可以等到八月份在入賬? 只要不跨年 就可以這樣操作?
2021-08-30 09:33:09
不用做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,留抵就可以
2019-02-12 11:31:49
你好,可以將差額結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方,也可以不結(jié)轉(zhuǎn),等下個(gè)月銷項(xiàng)稅額累計(jì)大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-04-11 08:37:22
你好!進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票如果是網(wǎng)上勾兌認(rèn)證次月15號(hào)前認(rèn)證就可以。其他方法需要月底前
2018-09-29 13:39:11
食品加工廠4月進(jìn)項(xiàng)稅=110000*0.09=9900 食品加工廠5月進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減=110000*0.01=1100 4月 借:原材料100100 ? ? ? ?應(yīng)交稅繳費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)9900 貸:銀行存款?110000 5月 借:應(yīng)交稅繳費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)-1100 借:原材料? -1100
2022-09-20 14:35:22
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