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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-02-12 14:26

你好,沖銷多計(jì)提的附加稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅   貸;稅金及附加

小雨滴 追問

2019-02-12 14:30

謝謝,鄒老師,每次交納附加稅都有這各情況,那要每個(gè)月都要調(diào)整嗎?可不可以在以后做憑證時(shí)就不計(jì)提附加稅,到月底交納完增值稅時(shí)再一起計(jì)提附加稅呢?

鄒老師 解答

2019-02-12 14:31

你好,如果有差額就需要做調(diào)整 
需要在月末或季度末月做計(jì)提附加稅分錄的  
是根據(jù)實(shí)際需要交納的增值稅乘以附加稅稅率來計(jì)提附加稅

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你好,沖銷多計(jì)提的附加稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 貸;稅金及附加
2019-02-12 14:26:45
學(xué)員你好,如果金額不大的話,在當(dāng)年 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 如果金額大得通過以前年度損益調(diào)整,把稅金及附加更改為以前年度損益調(diào)整
2022-05-23 16:20:54
同學(xué)你好,紅沖之前的分錄,然后按正確的做,跨年涉及到損益類科目的要用以前年度損益調(diào)整
2019-02-14 11:35:29
借;應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 貸;營業(yè)稅金及附加
2016-08-05 10:55:47
您好 做一筆跟二月份計(jì)提時(shí)候相同的紅字分錄就可以了
2019-01-17 15:18:16
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