醫(yī)療單位的庫存報表有入尾差調(diào)整幾千塊錢,為什么回產(chǎn)生入尾差,財務(wù)帳上如何處理?
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于2019-02-12 14:51 發(fā)布 ??1082次瀏覽
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樸老師
職稱: 會計師
2019-02-12 16:20
造成尾差的原因主要是三方面:
1、由于領(lǐng)料成本小數(shù)位的原因,雖然該存貨數(shù)量全部領(lǐng)完為0,但該存貨領(lǐng)用數(shù)量*單位成本并不完全等于該存貨庫存金額,所以會造成庫存數(shù)量為0但金額不為0的狀況
2、以前期間進(jìn)行了采購存貨暫估入庫,并把存貨數(shù)量領(lǐng)完為0,但當(dāng)本期實際開票的存貨金額不等于以前暫估金額時,也會造成庫存數(shù)量為0但金額不為0的狀況
3、當(dāng)本期發(fā)生退料,正好將庫存物料數(shù)量退完為0,但退料數(shù)量*退料單價并不等于該存貨結(jié)存金額的時候,也會造成庫存數(shù)量為0但金額不為0的狀況
這部分尾差在月底成本計算完成之后,需要結(jié)轉(zhuǎn)出去,一般會結(jié)轉(zhuǎn)到損益科目的其他業(yè)務(wù)成本或者制造費用下面。
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造成尾差的原因主要是三方面:
1、由于領(lǐng)料成本小數(shù)位的原因,雖然該存貨數(shù)量全部領(lǐng)完為0,但該存貨領(lǐng)用數(shù)量*單位成本并不完全等于該存貨庫存金額,所以會造成庫存數(shù)量為0但金額不為0的狀況
2、以前期間進(jìn)行了采購存貨暫估入庫,并把存貨數(shù)量領(lǐng)完為0,但當(dāng)本期實際開票的存貨金額不等于以前暫估金額時,也會造成庫存數(shù)量為0但金額不為0的狀況
3、當(dāng)本期發(fā)生退料,正好將庫存物料數(shù)量退完為0,但退料數(shù)量*退料單價并不等于該存貨結(jié)存金額的時候,也會造成庫存數(shù)量為0但金額不為0的狀況
這部分尾差在月底成本計算完成之后,需要結(jié)轉(zhuǎn)出去,一般會結(jié)轉(zhuǎn)到損益科目的其他業(yè)務(wù)成本或者制造費用下面。
2019-02-12 16:19:53

造成尾差的原因主要是三方面:
1、由于領(lǐng)料成本小數(shù)位的原因,雖然該存貨數(shù)量全部領(lǐng)完為0,但該存貨領(lǐng)用數(shù)量*單位成本并不完全等于該存貨庫存金額,所以會造成庫存數(shù)量為0但金額不為0的狀況
2、以前期間進(jìn)行了采購存貨暫估入庫,并把存貨數(shù)量領(lǐng)完為0,但當(dāng)本期實際開票的存貨金額不等于以前暫估金額時,也會造成庫存數(shù)量為0但金額不為0的狀況
3、當(dāng)本期發(fā)生退料,正好將庫存物料數(shù)量退完為0,但退料數(shù)量*退料單價并不等于該存貨結(jié)存金額的時候,也會造成庫存數(shù)量為0但金額不為0的狀況
這部分尾差在月底成本計算完成之后,需要結(jié)轉(zhuǎn)出去,一般會結(jié)轉(zhuǎn)到損益科目的其他業(yè)務(wù)成本或者制造費用下面。
2019-02-12 16:20:06

你好,同學(xué),需要找出差異,如果是醫(yī)療管理系統(tǒng)的問題,需要補齊出、入庫單據(jù),確保后期出入庫跟財務(wù)一致。
2024-06-16 20:44:58

可以的 。
2018-06-10 14:32:15

你好!
可以的
直接做調(diào)整分錄:
借累計盈余-財政盈余
貸累計盈余一醫(yī)療盈余
2022-01-09 07:56:46
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