我司是外貿(mào)企業(yè),現(xiàn)有一筆出口有部分要退貨,退稅已申報,進口發(fā)票要重開,應該怎樣操作已退的稅
風非非揚
于2019-02-13 09:50 發(fā)布 ??1913次瀏覽
- 送心意
三寶老師
職稱: 高級會計師,稅務師
2019-02-13 14:05
出口貨物因故退運(關(guān)),若已辦理了增值稅或消費稅出口退稅,應返納所退稅款
出口貨物發(fā)生退運怎樣納稅申報?
(一)錄入流程
第一步-進入生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)-進入向?qū)?單證申報向?qū)?
第二步-單證明細數(shù)據(jù)采集-退運已辦結(jié)稅務證明申請;
第三步-設置單證申報標志-退運已辦結(jié)稅務證明申請;
第四步-打印單證申請表-選擇退運已辦結(jié)稅務證明申請表;
第五步-生成單證申報數(shù)據(jù).
發(fā)生本年度退運的,在當期用負數(shù)沖減原免抵退稅申報數(shù)據(jù).企業(yè)出口退運若發(fā)生在單證收齊前,在出口退稅申報系統(tǒng)中作單證不齊沖減,同時錄入退運證明;若退運時,恰好單證收齊,還未在申報系統(tǒng)中作收齊,可進行單證收齊沖減,同時錄入退運證明;若退運時,已作單證收齊申報,可作為當期出口貨物明細錄入負數(shù),作當期收齊處理,同時錄入退運證明.
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(一)錄入流程
第一步-進入生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)-進入向?qū)?單證申報向?qū)?
第二步-單證明細數(shù)據(jù)采集-退運已辦結(jié)稅務證明申請;
第三步-設置單證申報標志-退運已辦結(jié)稅務證明申請;
第四步-打印單證申請表-選擇退運已辦結(jié)稅務證明申請表;
第五步-生成單證申報數(shù)據(jù).
發(fā)生本年度退運的,在當期用負數(shù)沖減原免抵退稅申報數(shù)據(jù).企業(yè)出口退運若發(fā)生在單證收齊前,在出口退稅申報系統(tǒng)中作單證不齊沖減,同時錄入退運證明;若退運時,恰好單證收齊,還未在申報系統(tǒng)中作收齊,可進行單證收齊沖減,同時錄入退運證明;若退運時,已作單證收齊申報,可作為當期出口貨物明細錄入負數(shù),作當期收齊處理,同時錄入退運證明.
2019-02-13 14:05:22

你好,已出口的產(chǎn)品有質(zhì)量問題,如果是回工廠返修后再出口給你客戶,或者是換貨給客戶,退稅和報稅都不需要做任何處理.
如果退回的產(chǎn)品有問題,客戶要求退貨退款,我們一般的做法把退回的產(chǎn)品按進口貨物報關(guān),按扣款金額來報.也不涉及退稅.
2021-02-22 14:31:18

1、在錄入數(shù)據(jù)的時候,因為使用復印件或者錄入疏忽,出現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)與報關(guān)單數(shù)據(jù)不符的情況;
2、在出口貨物發(fā)生退運時,需要對已經(jīng)申報的數(shù)據(jù)進行紅字沖減處理,也就是在系統(tǒng)中錄入負數(shù),將錯誤數(shù)據(jù)進行更正。
具體操作步驟、
1、點擊向?qū)?,選擇“第一步、免抵退稅數(shù)據(jù)采集”,“生成出口貨物沖減明細”,在索引窗口選擇想要重建的記錄;
2、點擊“沖減出口”紅色按鈕,在彈出的對話框中選擇沖減所屬期,并將“單證收齊后沖減”前面的√去掉。
需要注意的是,做紅字沖減的數(shù)據(jù),不能在沖減當期作單證收齊處理,否則在數(shù)據(jù)一致性檢查的時候,系統(tǒng)不允許通過。 并且在進行沖減的時候一定要注意,必須在單證收齊的月份進行紅字沖減,必須在當期出口銷售額大于沖減銷售額的月份進行沖減,否則在生成明細申報數(shù)據(jù)的時候,系統(tǒng)也會提示數(shù)據(jù)一致性檢查出錯。
2019-11-04 17:47:49

你這個3%的增值稅是什么情況?你內(nèi)銷開票了?
2021-11-22 15:03:04

你好,要去稅局做備案的,具體情況最好是和稅局出口退稅處咨詢一下。各地政策略有不一樣。
2019-02-25 11:33:19
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