
收到預(yù)收款,在增值稅申報(bào)表上填了未開(kāi)票收入,那這個(gè)銷項(xiàng)稅額賬務(wù)處理怎么做
答: 你好,那你賬務(wù)處理就確認(rèn)收入就可以了 借:銀行 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額
公司這個(gè)月做了未開(kāi)票收入的賬務(wù)處理,稅務(wù)報(bào)表也在未開(kāi)票收入中申報(bào)了,且交稅了,下個(gè)月對(duì)方要開(kāi)增值稅發(fā)票申報(bào)表在無(wú)票收入那里填負(fù)數(shù)對(duì)嗎
答: 你好,無(wú)票收入是不能填寫(xiě)負(fù)數(shù)收入的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我增值稅申報(bào)表上面未開(kāi)票收入填寫(xiě)了銷售額跟銷項(xiàng)稅額,這個(gè)做賬要怎么做?
答: 你好!借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

