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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-13 22:54

你好,暫估時(shí)怎么是應(yīng)收賬款?匯算清繳前沒有取得這個(gè)材料發(fā)票,本來就要沖回的 。取得的費(fèi)用發(fā)票,可以再做賬,匯算清繳時(shí)可以按照實(shí)際發(fā)票做調(diào)整稅前扣除的

羚月 追問

2019-02-13 22:55

我打錯(cuò)字了,暫估是應(yīng)付賬款。

羚月 追問

2019-02-13 22:56

這個(gè)是2018年12月暫估的。匯算清繳前,是指做匯算清繳的時(shí)間?2019年5月30日前?還是指2018年12月31日前呢

徐阿富老師 解答

2019-02-13 22:57

嗯,那沒有取得發(fā)票也要沖紅的

羚月 追問

2019-02-13 22:58

請(qǐng)問老師,匯算清繳前,是哪個(gè)日期?

羚月 追問

2019-02-13 23:00

如果我在2019年1月沖回,但是我又重新暫估入賬,那結(jié)果不是一樣的嗎?匯算清繳前,還需要調(diào)增嗎

徐阿富老師 解答

2019-02-13 23:00

你好,5月31日前匯算清繳

羚月 追問

2019-02-13 23:01

您說的匯算清繳前要收到發(fā)票,是指5月31日之前,對(duì)嗎?

徐阿富老師 解答

2019-02-13 23:11

你好,是的,5月31日前取得發(fā)票。

徐阿富老師 解答

2019-02-13 23:11

先休息,你可以留言,明天繼續(xù)回答你

羚月 追問

2019-02-13 23:13

好的謝謝老師。若這筆暫估,我沒有在5月31日前取得發(fā)票,我5月做了一筆沖回,然后我又繼續(xù)暫估了。這樣可以嗎?是否是正確的回避暫估入賬這個(gè)問題

徐阿富老師 解答

2019-02-14 08:34

你好,可以,但是你沒有規(guī)避所得稅,因?yàn)槟闳ツ甑臅汗啦牧铣杀静荒芏惽翱鄢?/p>

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你好,暫估時(shí)怎么是應(yīng)收賬款?匯算清繳前沒有取得這個(gè)材料發(fā)票,本來就要沖回的 。取得的費(fèi)用發(fā)票,可以再做賬,匯算清繳時(shí)可以按照實(shí)際發(fā)票做調(diào)整稅前扣除的
2019-02-13 22:54:56
你好,可以按這樣賬務(wù)處理: 暫估入庫(kù)時(shí):   借:原材料     貸:應(yīng)付賬款——入庫(kù)未達(dá)賬款   拿到發(fā)票時(shí),首先沖回已經(jīng)暫估入庫(kù)的原材料:   借:原材料(紅字)     貸:應(yīng)付賬款——入庫(kù)未達(dá)賬款(紅字)   然后,再根據(jù)發(fā)票金額入賬:   借:原材料     應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng))     貸:應(yīng)付賬款
2019-06-08 08:09:09
是可以這樣的哈 有些也是發(fā)票到了直接放進(jìn)去之前的憑證后面 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 這么多分錄
2024-01-03 16:22:36
這個(gè)這樣做是可以的了呢
2018-08-16 12:23:27
年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2019-12-27 09:14:40
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