
申報增值稅時錯誤,沒有金稅盤的減免申報進(jìn)去,但是賬務(wù)上面已經(jīng)做了,可以在下個月申報的時候把減免補(bǔ)申報么?
答: 你好! 可以的
七月份扣了稅控盤第二年的維護(hù)費(fèi)開的七月份的票 ,但是七月份增值稅申報的時候沒有申報這一項減免,那現(xiàn)在申報的時候可以增加進(jìn)去嗎
答: 可以的,可以申報進(jìn)去的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
11月申報增值稅,未申報減免稅怎么辦??12月申報增值稅的時候還能夠把這個減免稅申報么?
答: 您好,您說的減免是指的什么
,這月錄免稅的時候,幣值錯了,但是已經(jīng)申報了,稅務(wù)局說下月可以做出口沖減,但是出口沖減在系統(tǒng)里應(yīng)該怎么做呢?
,這月錄免稅的時候,幣值錯了,但是已經(jīng)申報了,稅務(wù)局說下月可以做出口沖減,但是出口沖減在系統(tǒng)里應(yīng)該怎么做呢?
,這月錄免稅的時候,幣值錯了,但是已經(jīng)申報了,稅務(wù)局說下月可以做出口沖減,但是出口沖減在系統(tǒng)里應(yīng)該怎么做呢?
11月份申報的時候發(fā)現(xiàn)4月份申報的一筆出口退稅里面。在增值稅申報的時候。增值稅減免稅申報明細(xì)表里面沒有填這筆出口免稅金額。應(yīng)該怎么處理
你好,我今年2月份交了金稅盤服務(wù)年費(fèi),可以免稅,但在申報增值稅時只填了附表四(稅額抵減情況表),沒有填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表,現(xiàn)在無法減免怎么處理?


匹諾曹 追問
2019-02-13 23:13
蔣飛老師 解答
2019-02-13 23:23
匹諾曹 追問
2019-02-13 23:26
蔣飛老師 解答
2019-02-13 23:31