
有個(gè)單位 應(yīng)付職工薪酬 少入了 400度。應(yīng)該是 借:應(yīng)付職工薪酬 16000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 16000。我做成了 借:應(yīng)付職工薪酬 15500 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保450 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 16000。要怎么調(diào)整呢
答: 你好,計(jì)提社保時(shí)沒有錯(cuò)的,分錄借:應(yīng)付職工薪酬 450,貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保450,
把庫(kù)存現(xiàn)金寫成了應(yīng)付職工薪酬怎么調(diào)整,支付工資時(shí)應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 ,可是寫成了借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬,本月應(yīng)該怎么調(diào)整
答: 您好,首先做分錄,借,管理費(fèi)用,負(fù)數(shù), 貸,應(yīng)付職工薪酬,負(fù)數(shù),再做,借,應(yīng)付職工薪酬,貸,庫(kù)存現(xiàn)金。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用/員工工資/16000貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付職工工資16000應(yīng)付員工工資:借:應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付職工工資16000貸:銀行存款/工商支行2651.23貸:其他應(yīng)付款/社保697.54貸:其他應(yīng)付款/個(gè)人12651.23個(gè)人那一萬多是掛在賬上的沒發(fā)下來,請(qǐng)問這樣做有問題嗎
答: 你好,個(gè)人的這個(gè)是工資個(gè)稅嗎?


EVA 追問
2019-02-14 16:14
莊老師 解答
2019-02-14 16:25