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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-02-14 16:22

你好,需要附上發(fā)票,入庫單作為這個分錄的附件  
這個是認證抵扣之后的分錄

????Xia De???? 追問

2019-02-14 16:26

那取到進口增值稅 還沒有認證抵扣的分錄是?

鄒老師 解答

2019-02-14 16:27

你好,沒有認證抵扣就這樣做分錄 
借:庫存商品 
應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額) 
貸:應付賬款

????Xia De???? 追問

2019-02-14 16:30

請問認證之后的 本月應交稅不是抵扣減少了嗎? 
如果還是在借方不是沒有減嗎

鄒老師 解答

2019-02-14 16:31

你好,認證了之后做這個分錄 
借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
貸;應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)

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相關(guān)問題討論
你好,需要附上發(fā)票,入庫單作為這個分錄的附件 這個是認證抵扣之后的分錄
2019-02-14 16:22:55
如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
你好,不是這樣的,認證抵扣了直接計入進項稅額核算。
2016-07-07 16:43:40
你好,如果你們買了銷售儲蓄的借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款,這個前提必須是銷售方,他是自產(chǎn)自銷的,你才可以計算抵扣。
2022-01-25 08:38:16
1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
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