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送心意

宸宸老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-02-14 16:40

本月開出的紅字信息表,沒有收到專票,不用做賬。 
等收到發(fā)票之后,再做賬。 
您之后收到的發(fā)票只有紅票嗎?有沒有對(duì)應(yīng)正確的藍(lán)字票呢?(因?yàn)槭裁丛蛑匦麻_發(fā)票的?)

希瑞 追問

2019-02-14 16:43

你好,老師,這個(gè)費(fèi)用票是因?yàn)閷?duì)方扣多費(fèi)用了,現(xiàn)在要把費(fèi)用退回,是直接沖抵貨款的,

宸宸老師 解答

2019-02-14 16:44

那您還是要等到次月做賬 
借:費(fèi)用類科目(紅字) 
     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) (紅字)

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本月開出的紅字信息表,沒有收到專票,不用做賬。 等收到發(fā)票之后,再做賬。 您之后收到的發(fā)票只有紅票嗎?有沒有對(duì)應(yīng)正確的藍(lán)字票呢?(因?yàn)槭裁丛蛑匦麻_發(fā)票的?)
2019-02-14 16:40:23
同學(xué),您好, 之前做了 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增資稅(銷項(xiàng)稅額)是嗎? 那請(qǐng)問您開了紅字發(fā)票之后,還開正確的藍(lán)字發(fā)票嗎?
2019-01-07 16:37:19
你好 收到紅字發(fā)票是原來分錄 不變 金額負(fù)數(shù) , 收到正確發(fā)票按發(fā)票金額入賬做正確的分錄
2020-03-30 14:51:04
你好,開出紅字信息表,需要做進(jìn)項(xiàng)的負(fù)數(shù)分錄。沖減進(jìn)項(xiàng)
2020-07-08 09:31:31
你好,退貨的要把沖原來轉(zhuǎn)的成本
2020-03-11 11:03:35
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