
有個運行了1年多的貿(mào)易公司,剛開始建賬,前期的庫存,應收應付賬款都怎么弄
答: 初始建賬的流程:首先需要盤點資產(chǎn)的金額并核實負債的金額,資產(chǎn)和負債的差額扣除實際收到的投資款(投資款計入實收資本科目)計入利潤分配-未分配利潤科目。
用別人公司,有應收,應付賬款,收不回來,也不用還債,還有20多萬的庫存,我現(xiàn)在怎么處理?現(xiàn)在這個公司要轉(zhuǎn)給我們了
答: 轉(zhuǎn)讓就是股權轉(zhuǎn)讓,不涉及到公司的資產(chǎn)的,所有的數(shù)據(jù)都是延續(xù)的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,今天我們老板讓把2019年12的的收入,庫存,還有銀行,應收應付,都算出來,給老板看了以后,老板說我想簡單明了,銀行,應收和庫存,在減去貸款應付,我還有多少資產(chǎn),這個本來很簡單,但是我們老板手里有4個公司,就好比ABC進貨賣給D公司,D公司在統(tǒng)一賣出去,像D公司要付給ABC公司,是應付,ABC是應收,我們老板想自己公司去掉重疊部分,這個怎么弄應付賬款啊,也就是說怎么去掉重疊部分
答: abc公司的應收d公司的賬加起來,d公司應付給abc公司的賬加起來,這兩個數(shù)沖掉。

