
公司12月沒有進(jìn)項(xiàng)。只有銷項(xiàng)。增值稅是99079.85。申請(qǐng)了元月留底抵扣12月的增值稅。抵扣完以后應(yīng)交稅金怎么做。
答: 你好。沒有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng),那么你不存在留抵。留抵是指進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的部分。你這里的留抵12月增值稅是指什么
公司12月份有進(jìn)項(xiàng)稅7790.33,銷項(xiàng)稅:5056.34,12月不交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅下期留底還有2733.99,這樣的話銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅互相抵扣怎么做會(huì)計(jì)科目
答: 您好,賬務(wù)上進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,本月可以不用做分錄
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
發(fā)票認(rèn)證后還未抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 到了月末沒有收入沒有銷項(xiàng)怎么做賬 留抵到幾個(gè)月后用銷項(xiàng)抵又怎么做賬?
答: 沒有銷項(xiàng)借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 抵扣銷項(xiàng),借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果需要交稅借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅 不交不用做,轉(zhuǎn)出未交借方余額表示留抵

