
外貿(mào)企業(yè)已認(rèn)證增值稅發(fā)票有一份開(kāi)具不合理,未申報(bào)退稅,在填增值稅申報(bào)表時(shí),這張發(fā)票也填在26、27、28欄嗎?在會(huì)計(jì)處理上這部分進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
答: 認(rèn)證不合理,你是否要給對(duì)方開(kāi)局紅字信息表,取得紅字發(fā)票?
外貿(mào)公司當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票申請(qǐng)退回,開(kāi)出紅字申請(qǐng),已認(rèn)證的發(fā)票不需退給供貨方吧?在填增值稅申報(bào)時(shí)報(bào)表會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額,這樣我把已認(rèn)證退回發(fā)票信息應(yīng)填在本期應(yīng)抵進(jìn)項(xiàng)稅額欄吧,這樣增值稅申報(bào)表才不會(huì)出現(xiàn)應(yīng)交稅額,這樣做對(duì)不對(duì)?
答: 你的操作思路是正確的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外貿(mào)出口企業(yè)在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)一欄是否必須填寫?我看之前代理公司的增值稅申報(bào)表,該欄未填寫,但實(shí)際出口退稅有勾選認(rèn)證,有進(jìn)項(xiàng)稅退稅的業(yè)務(wù)發(fā)生
答: 你好!這個(gè)正常都不用填的


車翠霞: 追問(wèn)
2019-02-16 10:39
羅老師 解答
2019-02-16 14:27