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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-02-18 10:22

需要通過應(yīng)付職工薪酬福利費你憑證截圖看看

雅琴 追問

2019-02-18 10:27

老師沒辦法截圖給您看呢,我的意思上年這個應(yīng)付福利費科目沒有平,有余額妨礙嗎?在19年一月都調(diào)整可以嗎

雅琴 追問

2019-02-18 10:27

福利費我都是直接去管理費用的

maize老師 解答

2019-02-18 10:33

需要通過應(yīng)付職工薪酬福利費,你可以去看下職工薪酬準(zhǔn)則

雅琴 追問

2019-02-18 10:35

好的,我從19年開始這樣核算,但是上一年的一年都這樣算得,就不調(diào)整了可以嗎

maize老師 解答

2019-02-18 11:07

那你這個掛著是啥情況,計提沒有支付嗎

雅琴 追問

2019-02-18 11:45

沒經(jīng)過應(yīng)付福利費科目核算,直接做入管理費用福利費,年度結(jié)轉(zhuǎn)是也直接結(jié)轉(zhuǎn)福利費,沒注意到這筆做入應(yīng)付福利費所以有余額

maize老師 解答

2019-02-18 11:48

那你這個咋有應(yīng)付福利費余額,你說你管理費用現(xiàn)在有余額???

雅琴 追問

2019-02-18 11:50

不是,是應(yīng)付福利費科目有余額,管理費用的福利費科目是平的

雅琴 追問

2019-02-18 11:51

確切的說是資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工應(yīng)酬科目有余額

maize老師 解答

2019-02-18 11:55

實際這個應(yīng)付職工薪酬支付嗎,

雅琴 追問

2019-02-18 11:55

沒有,

雅琴 追問

2019-02-18 11:56

就是誤入這個科目,沒有及時發(fā)現(xiàn)調(diào)整

maize老師 解答

2019-02-18 12:04

那你之前做啥分錄可以說下嗎

雅琴 追問

2019-02-18 12:06

一直做的管理費用福利費,誤入應(yīng)付職工薪酬的福利費科目,只結(jié)轉(zhuǎn)了管理費用的福利費科目,所以應(yīng)付職工薪酬的科目有余額

雅琴 追問

2019-02-18 12:07

老師,您就告訴我應(yīng)付職工薪酬這個科目年底有余額妨不妨礙就行了啊

maize老師 解答

2019-02-18 12:07

不是你這個設(shè)置跨年做錯需要沖回重新做賬啊,咋會沒有影響

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需要通過應(yīng)付職工薪酬福利費你憑證截圖看看
2019-02-18 10:22:17
你好,分錄不對,你年報取數(shù)不方便吧 應(yīng)付職工薪酬是負(fù)債類科目,期間費用是損益類,借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬
2020-01-01 12:02:03
可以的啊
2017-10-24 12:33:20
你好 你們計提了馬上支付了 就不影響
2020-06-08 15:43:41
你好,沒有余額結(jié)轉(zhuǎn)過來就是0,有發(fā)生還是需要結(jié)轉(zhuǎn),除非一筆都沒有發(fā)生
2016-12-31 09:26:42
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