
借,制造費用,貸銀行存款,這個分錄在跨年之后發(fā)現(xiàn)錯誤,應該是管理費用,我現(xiàn)在調整,借制造費用負數,借以前年度損益調整,可以嗎?
答: 你好 金額很大嗎?金額是多少
我這邊要調整以前年度損益調整怎么調,原分錄是借:管理費用 貸:銀行存款,這是一筆預付款項,后來客戶退回款項了
答: 借:管理費用(紅字) 貸:以前年度損益調整
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,2019年支付財智卡計入管理費用,借,管理費用100袋,銀行存款100 .2020年怎么做賬, 以前年度損益調整怎么做賬,
答: 你好,這個分錄是做錯了,還是開了負數發(fā)票。
2016年有筆50000的管理費沒入賬,現(xiàn)在可以通過分錄這樣調整嗎? 借:管理費用 50000 貸:銀行存款 50000 借:以前年度損益調整 50000 貸:管理費用 50000
去年的費用沒有計提,現(xiàn)在有些費用進來,沒有以前年度損益調整科目,能不能這樣做 借:管理費用 貸:銀行存款;借:利潤分配 貸:管理費用,還是直接做 借:利潤分配 貸:銀行存款
管理費用的辦公費,跨年的,借:以前年度損益調整的 貸:銀行存款,以前年度損益調整的明細也要管理費用-辦公 費,還是就寫寫一個辦公費
老師,去年的費用,今年才報銷的,需要調整年初的數字嗎?如果需要調整,調整的是那些科目。分錄:借:以前年度損益調整-管理費用貸:銀行存款。


英子 追問
2019-02-18 12:53
英子 追問
2019-02-18 12:53
郭老師 解答
2019-02-18 12:56
英子 追問
2019-02-18 12:58
郭老師 解答
2019-02-18 13:06
英子 追問
2019-02-18 13:07
郭老師 解答
2019-02-18 13:11