
老師好,2019年支付財(cái)智卡計(jì)入管理費(fèi)用,借,管理費(fèi)用100袋,銀行存款100 .2020年怎么做賬, 以前年度損益調(diào)整怎么做賬,
答: 你好,這個(gè)分錄是做錯(cuò)了,還是開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票。
補(bǔ)繳去年的社保 用了銀行存款和以前年度損益調(diào)整科目 后面直接結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目 沒(méi)有通過(guò)管理費(fèi)用社??颇? 這樣是不是會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表的管理費(fèi)用少記
答: 不會(huì),這個(gè)是以前年度費(fèi)用,不影響本年的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我這邊要調(diào)整以前年度損益調(diào)整怎么調(diào),原分錄是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,這是一筆預(yù)付款項(xiàng),后來(lái)客戶退回款項(xiàng)了
答: 借:管理費(fèi)用(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整

