
收到支票如何做分錄?之前到期進(jìn)賬到公司賬戶又如何做分錄?
答: 您好 借:其他貨幣資金——支票 貸:應(yīng)收賬款 借:銀行存款 貸:其他貨幣資金——支票
1.收到前2個月應(yīng)收賬款,發(fā)票當(dāng)月未開下月開,如何做分錄?2.支付的款項當(dāng)月未收到發(fā)票又該如何做分錄?
答: 收到前2個月應(yīng)收賬款,發(fā)票當(dāng)月未開下月開(描述有點(diǎn)問題,所以下面分兩種情況回答) 如果是收到貨款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 如果是沒開票預(yù)收 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 支付的款項當(dāng)月未收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
總公司拔入資金分錄如何做,然后分公司收到貨款直接打到總公司賬戶分公司如何做分錄,幫忙是客戶直接打款到總公司帳上,但如何做賬
答: 您好!借銀行存款 貸內(nèi)部往來。 借內(nèi)部往來 貸應(yīng)收賬款。


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2019-02-18 16:21
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2019-02-18 16:22
liang涼 追問
2019-02-18 16:25