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娜時花開
于2019-02-19 09:21 發(fā)布 ??1300次瀏覽
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務(wù)師
2019-02-19 09:22
你好,可以直接沖減19年1月的工資費用。 借管理費用-工資 -100 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 -100
娜時花開 追問
2019-02-19 09:49
結(jié)轉(zhuǎn) 未分配利潤嗎?畢竟18年的
方老師 解答
2019-02-19 09:51
不需要,因為金額比較小。
2019-02-19 09:53
這個對匯算清繳有影響嗎?老師我還是希望放18年,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:利潤分配-未分配利潤 這樣對嗎?
2019-02-19 09:56
對的,也可以這樣追溯直接調(diào)整。 對匯算清繳有影響,但金額較小。
2019-02-19 10:01
好的,謝謝老師
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老師,我16年多計提工資37744元,我怎樣沖銷呢?分錄怎么做呢?
答: 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;管理費用等科目
2018年工資多計提了100元,2019年如何沖銷?分錄這么記?
答: 你好,可以直接沖減19年1月的工資費用。 借管理費用-工資 -100 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 -100
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
沖銷上一年度多計提的工資怎么做分錄
答: 同學(xué)你好 什么會計準(zhǔn)則
老師,問一下去年一項目計提了87000的工資,上月至實際發(fā)了85000,已結(jié)清了,這多提的2000怎么做會計登分錄沖銷?
討論
沖銷多計提的工資會計分錄怎么做?
計提的工資如何沖銷,做相反分錄,還是負(fù)數(shù)的,為什么?
老師9月份計提工資多提了,10月份發(fā)放時候,做分錄沖銷,沖銷的分錄還有原始憑證嗎
計提工資,社保 分錄做錯了,是不是也是沖銷,然后重入正確的分錄就可以了?如果付款工資分錄做錯,計提是不是也要相應(yīng)的沖銷重入
方老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務(wù)師
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娜時花開 追問
2019-02-19 09:49
方老師 解答
2019-02-19 09:51
娜時花開 追問
2019-02-19 09:53
方老師 解答
2019-02-19 09:56
娜時花開 追問
2019-02-19 10:01
方老師 解答
2019-02-19 10:01