
老師,我16年多計提工資37744元,我怎樣沖銷呢?分錄怎么做呢?
答: 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;管理費用等科目
2018年工資多計提了100元,2019年如何沖銷?分錄這么記?
答: 你好,可以直接沖減19年1月的工資費用。 借管理費用-工資 -100 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 -100
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2021年多計提工資,今年要沖銷帳務(wù)上怎么處理
答: 您好,如果你是小企業(yè)會計準則的話,你可以借應(yīng)付職工薪酬-職工工資,貸利潤分配-未分配利潤。

