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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-02-22 19:16

你好,同學(xué)。
借 應(yīng)付職工薪酬 
貸 XX費用

蘭桂齊芳 追問

2020-02-22 19:17

是多計提了個稅

陳詩晗老師 解答

2020-02-22 19:18

借 應(yīng)交稅費-個稅
貸 應(yīng)付職工薪酬

蘭桂齊芳 追問

2020-02-22 19:23

借:XX費用
     貸:應(yīng)付職工薪酬 要做這部嗎?要不應(yīng)付職工薪酬不平?

陳詩晗老師 解答

2020-02-22 19:32

不需要,你如果只是個稅,幫上面的分錄就可以了。

蘭桂齊芳 追問

2020-02-22 19:43

這樣的話應(yīng)付職工薪酬不是會有余額嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-02-22 19:46

不會,如果你只是個稅金額 錯誤,就不會

蘭桂齊芳 追問

2020-02-22 19:56

計提工資:借:管理費用 10000貸:應(yīng)付職工薪10000;發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費-個稅500銀行存款9500;如果按照老師做的應(yīng)付職工薪酬有余額啊?我計提和發(fā)放工資對嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-02-22 19:58

你說你個稅錯了,你是哪里 錯了

蘭桂齊芳 追問

2020-02-22 20:56

工資表中個稅多扣了  等于實際發(fā)放的錢少了

陳詩晗老師 解答

2020-02-22 21:25

你實際個稅是多少

蘭桂齊芳 追問

2020-02-22 21:42

實際是890 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人稅貸:銀行存款 把少發(fā)的發(fā)掉對嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-02-22 21:44

我說你是少發(fā)了,你就是用這個分錄調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 什么會計準(zhǔn)則
2021-11-11 11:04:07
如果去年匯算清繳沒有調(diào)增,借應(yīng)付職工薪酬,借管理費用負(fù)數(shù)。
2021-10-25 09:14:16
你好,同學(xué)。 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 XX費用
2020-02-22 19:16:07
你好 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;管理費用等科目
2018-04-19 08:46:38
你好,可以直接沖減19年1月的工資費用。 借管理費用-工資 -100 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 -100
2019-02-19 09:22:40
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