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超帥的大神
于2020-11-10 17:09 發(fā)布 ??5783次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-11-10 17:10
你好1. 暫估分錄 :借管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 紅沖 :借管理費用-工資 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資負(fù)數(shù)
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您好,我想問一下暫估工資跟沖銷暫估的工資怎么做分錄呀
答: 你好1. 暫估分錄 :借管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 紅沖 :借管理費用-工資 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資負(fù)數(shù)
10月份發(fā)工資多了43500元,這月沖銷,怎么做分錄?
答: 多發(fā)的錢直接沖銷銀行存款就可以了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
沖銷上一年度多計提的工資怎么做分錄
答: 同學(xué)你好 什么會計準(zhǔn)則
工資表中多計提了工資要沖銷怎么做分錄呢?
討論
老師這個應(yīng)該怎樣做分錄?工資那筆我已經(jīng)做了,取款沖銷的和網(wǎng)銀轉(zhuǎn)出的我不知道應(yīng)該怎樣做?需要做分錄嗎?
這筆我現(xiàn)在要把它沖銷掉該怎么做分錄?
老師你好,之前開票了未沖銷,我現(xiàn)在沖銷的話,怎么做分錄
你好,請問我沖銷后怎么工資上怎么多75,是分錄做錯了嗎
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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