
公司屬于可以自己開專票的企業(yè),增值稅、所得稅都季報(bào),如果1月份開的專票2月份被退回來,這樣是不是開紅字發(fā)票嗎?還未到申報(bào)期無繳納增值稅。
答: 你好是的,自行開具紅字發(fā)票
12月份開的工程發(fā)票, 1月份預(yù)繳, 預(yù)繳的稅款所屬期是1月份的, 現(xiàn)在把12月份點(diǎn)發(fā)票紅字沖銷, 那么申報(bào)12月份的增值, 紅字沖銷的還要在公司申報(bào)增值稅嗎?
答: 你好,也要申報(bào)的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價(jià)稅合計(jì)148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購(gòu)買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請(qǐng)表,但是忘了開具紅字發(fā)票。2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請(qǐng)問:如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請(qǐng)退稅?
答: 你好; 1. 可以的 2; 可以抵減之前 紅沖的稅費(fèi)哈?


Debbie 追問
2019-02-19 15:53
王晶老師 解答
2019-02-19 16:01
Debbie 追問
2019-02-19 18:13
王晶老師 解答
2019-02-19 18:48