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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2017-03-05 16:25

如果用來抵扣以后應(yīng)交稅金的話,我還用怎樣的會計(jì)分錄來體現(xiàn)呢?

L.ai 追問

2017-03-05 16:32

謝謝老師!

王雁鳴老師 解答

2017-03-05 16:20

您好,1.1月份開出的發(fā)票被退回來了,是紅沖處理。2.如果是紅沖,1月份已經(jīng)繳納了增值稅了,那繳納的款項(xiàng)或者退稅,或者抵扣以后的應(yīng)交稅金。

王雁鳴老師 解答

2017-03-05 16:31

您好,直接開紅字發(fā)票后,用紅字發(fā)票做憑證就體現(xiàn)出來了。不用其他處理了。

王雁鳴老師 解答

2017-03-05 16:35

您好,不客氣。

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您好,1.1月份開出的發(fā)票被退回來了,是紅沖處理。2.如果是紅沖,1月份已經(jīng)繳納了增值稅了,那繳納的款項(xiàng)或者退稅,或者抵扣以后的應(yīng)交稅金。
2017-03-05 16:20:42
如果就是上述的業(yè)務(wù),沒有其他的業(yè)務(wù),本月不用交增值稅了
2019-05-08 18:06:58
你好,上月發(fā)票跨月應(yīng)開具紅字發(fā)票沖銷,不能作廢。 上月發(fā)票的申報(bào)期是本月,是需要交稅的 本月開具的紅字發(fā)票的,是沖減本月的銷項(xiàng)稅額,在下個(gè)月申報(bào)。
2020-02-07 13:51:47
您好!不可以。你可以在12月減少收入
2017-12-28 16:43:20
新年好,是什么情況下形成的增值稅預(yù)交稅額?
2019-02-13 09:11:42
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