
1.就是1月份開出的發(fā)票被退回來了,是紅沖處理嗎?還是怎么滴?2.如果是紅沖,那月份已經(jīng)繳納了增值稅了,那繳納的款項(xiàng)該怎么拿回來呢?
答: 您好,1.1月份開出的發(fā)票被退回來了,是紅沖處理。2.如果是紅沖,1月份已經(jīng)繳納了增值稅了,那繳納的款項(xiàng)或者退稅,或者抵扣以后的應(yīng)交稅金。
請問我上月開出發(fā)票,已經(jīng)繳納增值稅了,但是這個(gè)月發(fā)生退回,并且重開了一張少于退回金額的發(fā)票,我這個(gè)月還需要報(bào)收入再繳納增值稅嗎?
答: 如果就是上述的業(yè)務(wù),沒有其他的業(yè)務(wù),本月不用交增值稅了
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們11月份給客戶開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,無進(jìn)項(xiàng)稅額,全額繳納增值稅;12月因客戶原因,退回,需開紅字發(fā)票,未重新開具發(fā)票。11月份繳納的增值稅可以退回嗎?
答: 您好!不可以。你可以在12月減少收入


L.ai 追問
2017-03-05 16:32
王雁鳴老師 解答
2017-03-05 16:20
王雁鳴老師 解答
2017-03-05 16:31
王雁鳴老師 解答
2017-03-05 16:35