
今年1月份報18年12月份的稅的時候企稅和附加稅都沒有在12月份計提 然后直接在電腦上扣款了 1月份應(yīng)該怎么做分錄呢 這個已經(jīng)跨年度了
答: 補(bǔ)提 借:以前年度損益調(diào)整(所得稅和稅金及附加) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:盈余公積 未分配 利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
18年12月企業(yè)所得稅沒有計提沒有做會計分錄,但是1月份直接扣款了,跨年了怎么補(bǔ)做會計分錄呢
答: 你好 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們2017年12月份的印花稅和附加稅沒有計提到稅金及附加,現(xiàn)在1月份繳納的時候怎么記賬?12月份的報表已經(jīng)申報完畢了
答: 不是說費(fèi)用不能跨年度嗎

