
借 應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅那么,最終增值稅會(huì)進(jìn)入到稅金及附加這個(gè)科目嗎?如果進(jìn),是怎么做呢
答: 增值稅是價(jià)外稅,不進(jìn)入到稅金及附加
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)每月月底應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢? 進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)也不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎 本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),上月沒有留抵 我是做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)貸方,為什么不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?那轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,貸方是轉(zhuǎn)出多交增值稅,那不是這兩個(gè)科目都有余額嗎?這個(gè)貸方,為什么不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?那轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,貸方是轉(zhuǎn)出多交增值稅,那不是這兩個(gè)科目都有余額嗎?"- - - - - - - - - - - - - - -發(fā)的這個(gè)也不合邏輯啊,為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方,貸方是轉(zhuǎn)出多交增值稅
答: 您好,1不需要,只需要借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅,因?yàn)檫@個(gè)分錄確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額零
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
年底做轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)總科目里借方金額大于貸方金額,這個(gè)時(shí)候我做科目是不是:借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng),貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng),
答: 你年底這么處理是正確的

