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送心意

果果老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-02-20 11:54

進項做借方 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 
銷項做貸方 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

琪琪部落 追問

2019-02-20 14:23

后面的數(shù)怎么填,

果果老師 解答

2019-02-20 14:36

其他就不用做分錄了

琪琪部落 追問

2019-02-20 14:39

分錄進項稅額是填本期進項稅的金額嗎?

果果老師 解答

2019-02-20 14:42

是的,進項稅額是填本期進項稅的金額

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進項做借方 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 銷項做貸方 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2019-02-20 11:54:43
你好 你之前留抵的進項稅10萬 是做到了轉出未交增值稅借方放著的嗎
2020-06-03 17:29:22
同學,你好,銷項減進項1000-600=400 借 應交稅費-應交增值稅 轉出未交增值稅400 貸應交稅費-未交增值稅400 上期有留底100再加轉進來的400=300所以應交稅費-未交增值稅的余額應該是貸方300要交稅 借應交稅費-未交增值稅300 貸銀行存款300
2021-12-06 17:17:24
您好,上期留抵應該體現(xiàn)在應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅的借方余額
2019-11-25 21:53:52
上期留抵稅額1500,這個留底進項稅,是之前結轉到什么科目了嗎
2020-02-24 11:17:11
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