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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2019-02-20 15:18

這個在實務中很常見,在2018年直接做賬,借:管理費用,貸:銀行存款。2019年取到發(fā)票的時候,貼在憑證后面作為附件就可以了

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這個在實務中很常見,在2018年直接做賬,借:管理費用,貸:銀行存款。2019年取到發(fā)票的時候,貼在憑證后面作為附件就可以了
2019-02-20 15:18:08
你好。同學。 18年支付的時候你怎么入賬的
2019-04-10 21:38:07
同學你好: 因為預付的費用不屬于本期的費用,所以要計入預付帳款,等到1月份再計入費用。 帳務處理是:12月借:預付帳款 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款, 1月:借:管理費用、銷售費用等 貸:預付帳款 如有疑問,請繼續(xù)提問,滿意請5星好評哦~謝謝
2019-01-05 14:15:03
您好,發(fā)票日期是什么時候的,
2019-05-14 20:30:40
您好,作為當期費用正常入賬即可
2019-01-22 14:11:59
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