
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)借方負(fù)數(shù)。對嗎?因?yàn)闆_紅了一張發(fā)票。沖紅的金額比當(dāng)月開的多。
答: 你好,根據(jù)你描述情況是正確的
老師,我紅沖的上個月的無票收入,因?yàn)檫@個月又開票了,我紅沖的主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目的這個分錄,我能把主營業(yè)務(wù)收入借方的負(fù)數(shù),以正數(shù)的形式寫到主營業(yè)務(wù)收入貸方嗎?
答: 你好 你們是軟件做賬的話,結(jié)轉(zhuǎn)損益是自動結(jié)轉(zhuǎn)的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前重復(fù)開了一張發(fā)票 現(xiàn)在沖紅發(fā)票要怎么做分錄?我是這么做的 把重開的那張這樣做 借:應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 紅沖是就這樣做 借主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 紅字 貸 應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 紅字 這樣做卻出現(xiàn)應(yīng)收賬款借方還有數(shù)據(jù)
答: 您好,應(yīng)該是,重開的那張發(fā)票, 借:應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。 紅沖做 借,應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸 主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) ,應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù)。

