
過期商品退貨,供貨方不開具負(fù)數(shù)發(fā)票,應(yīng)該如何做賬?
答: 你好,既然是退貨,那對方應(yīng)當(dāng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票才是的
公司退給供應(yīng)商一批貨,貨供應(yīng)商已經(jīng)提走,但還沒開出負(fù)數(shù)發(fā)票,應(yīng)該如何做賬呢?
答: 你好,可以等到負(fù)數(shù)發(fā)票收到后,再進(jìn)行會計處理。如果退貨和收到負(fù)數(shù)發(fā)票不在一個月內(nèi),分錄如下: 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品或原材料。 稅金等到收到發(fā)票是再行處理
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
采購的存貨, 發(fā)票已收到, 現(xiàn)在退貨, 收到供貨商開過來的負(fù)數(shù)發(fā)票, 如何做會計分錄呢
答: 您好,根據(jù)負(fù)數(shù)發(fā)票做原來的紅沖分錄,并且做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理。


郭子 追問
2019-02-22 11:54
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2019-02-22 11:56
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